lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10587 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/11/2024 - 11:56:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/03/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
PAGO 100,20
07/03/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
PAGO 137,68
07/03/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
PAGO 349,94
07/03/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO [...]
PAGO 56,00
07/03/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
PAGO 125,25
07/03/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
PAGO 620,18
07/03/2024 02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANT [...]
PAGO 799,82
07/03/2024 02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE [...]
PAGO 40,20
06/03/2024 28020011
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
LIQUIDADO 4.921,50
06/03/2024 28020011
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS?S), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
LIQUIDADO 4.557,00
06/03/2024 06030006
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BAIAO, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 29. [...]
EMPENHADO 362.855,18
06/03/2024 06030005
FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MU [...]
LIQUIDADO 150,00
06/03/2024 06030005
FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MU [...]
EMPENHADO 150,00
06/03/2024 06030004
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, Q [...]
LIQUIDADO 150,00
06/03/2024 06030004
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, Q [...]
EMPENHADO 150,00
06/03/2024 06030003
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, Q [...]
LIQUIDADO 300,00
06/03/2024 06030003
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO, Q [...]
EMPENHADO 300,00
06/03/2024 06030002
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME (100SPORTS)
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE TABLET?S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, TUDO CONFORME ANEXO I. PROCESSO LI [...]
EMPENHADO 1.200.990,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
LIQUIDADO 15.012,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
LIQUIDADO 15.012,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
LIQUIDADO 15.012,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
LIQUIDADO 15.012,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
LIQUIDADO 15.012,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
LIQUIDADO 15.012,00
06/03/2024 06030001
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA-SAGRA - PGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO ESTADO DO CEARÁ, INS [...]
EMPENHADO 90.072,00
06/03/2024 05030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
LIQUIDADO 1.758,00
06/03/2024 05030001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.03.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COM TEMA: CONDUTAS VEDADA [...]
PAGO 600,00
06/03/2024 05010022
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 358,17
06/03/2024 05010021
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.846,60
06/03/2024 05010020
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.848,12
06/03/2024 05010019
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.730,45
06/03/2024 05010018
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 3.113,12
06/03/2024 05010017
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 3.846,24
06/03/2024 05010016
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.099,42
06/03/2024 05010014
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.931,40
06/03/2024 05010013
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.112,46
06/03/2024 05010011
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 18.682,46
06/03/2024 05010010
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 3.708,62
06/03/2024 05010009
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 68.925,98
06/03/2024 05010006
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 120.497,30
06/03/2024 05010004
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 5.426,96
06/03/2024 04030002
MARIA JAQUELINE LOPES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOCUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0002, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO DA [...]
PAGO 150,00
06/03/2024 04030001
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 04.03.0001, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PLANIFICAÇÃO D [...]
PAGO 150,00
06/03/2024 04010004
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
PAGO 3.750,00
06/03/2024 04010003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORA [...]
PAGO 3.250,00
06/03/2024 04010002
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORA [...]
PAGO 3.500,00
06/03/2024 04010001
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORA [...]
PAGO 4.000,00
06/03/2024 02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
PAGO 7,00
06/03/2024 02010278
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 7,00
06/03/2024 02010268
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.
PAGO 24,00
06/03/2024 02010268
BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 24,00
06/03/2024 02010257
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTE [...]
LIQUIDADO 3.000,00
06/03/2024 02010219
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.
PAGO 24,00
06/03/2024 02010219
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 24,00
06/03/2024 02010180
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BE [...]
PAGO 1.000,00
06/03/2024 02010179
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA A ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BE [...]
PAGO 1.000,00
06/03/2024 02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMEN [...]
PAGO 80.850,24
06/03/2024 02010127
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMEN [...]
PAGO 47.818,58
06/03/2024 02010126
SOMED- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (MENSAIS/HORAS E PLANTÕES), OBJETIVANDO A COMPLEMEN [...]
PAGO 52.582,40
06/03/2024 02010119
URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E [...]
PAGO 1.925,00

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