Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
17/04/2024 |
EMPENHO: 01040004
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS EL [...]
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238,14 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010219
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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24,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010278
00.360.305/0749-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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13,01 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010112
63.390.330/0001-50
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MU [...]
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3.125,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010112
63.390.330/0001-50
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MU [...]
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3.125,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010111
63.390.330/0001-50
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES B [...]
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3.125,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010111
63.390.330/0001-50
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES B [...]
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3.125,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 02010222
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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559,79 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 01040005
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
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260,21 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 12040002
267.XXX.XXX-03
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.04.0002, PARA REALIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL DE BENE [...]
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450,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 10040001
023.XXX.XXX-42
ROBERTA SILVEIRA MACIEL
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.04.0001, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA PPI 2024, QUE SERÁ REALZIADA NO [...]
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150,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 15040003
063.XXX.XXX-38
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0003, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
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300,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
033.XXX.XXX-38
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0001, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
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300,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 15040002
439.XXX.XXX-97
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.04.0002, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANFERÊNCIA DE RENSA [...]
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300,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 02010109
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
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672,03 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 02010109
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
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343,73 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 02010260
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANT [...]
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181,05 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
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118,13 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 02010278
00.360.305/0749-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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17,50 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 02010271
07.954.514/0001-25
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO SERVIDOR SR. JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS MATRÍCULA 481284-1-6, CEDIDO PELO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, NOS TERM [...]
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14.004,56 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010053
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213 [...]
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1.092,27 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010107
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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4.959,99 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010107
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
4.427,26 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010108
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.397,29 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010209
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
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2.256,03 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010207
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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6.825,41 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010208
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
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13.051,88 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010208
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
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8.757,19 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010207
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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679,11 |
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15/04/2024 |
EMPENHO: 02010207
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
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6.522,92 |
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