lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:07:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/06/2024 18060002
JUCILEIA CAMPOS ALVES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
EMPENHADO 80,00
18/06/2024 18060001
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 18060001
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
LIQUIDADO 80,00
18/06/2024 18060001
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
EMPENHADO 80,00
18/06/2024 17060008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇ [...]
PAGO 450,00
18/06/2024 17060007
ANTONIA ANDREA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITA [...]
PAGO 450,00
18/06/2024 17060006
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 17060005
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 17060004
JOSE MAX SANTANA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 17060003
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 17060002
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 15050003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE [...]
PAGO 398.500,00
18/06/2024 15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE [...]
PAGO 398.500,00
18/06/2024 15050002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO D [...]
PAGO 398.500,00
18/06/2024 14060009
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 14060008
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 14060007
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 13060009
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0008, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 13060008
IVONE ESTEVAM DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0007, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 13060007
JOSE MAX SANTANA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0006, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 13060006
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 13060005
MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 13.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 12060007
ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 12060006
ANTONIA IVANIA DE OLIVEIRA SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 12060005
RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 12060004
IVONE ESTEVAM DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 12060003
MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 12.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS [...]
PAGO 80,00
18/06/2024 11060003
JOSE GENILSON BEZERRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0003, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP [...]
PAGO 150,00
18/06/2024 11060002
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11.06.0002, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE [...]
PAGO 450,00
18/06/2024 07050004
J E SOARES DA FONSECA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFOR [...]
LIQUIDADO 18.505,00
18/06/2024 03060003
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CON [...]
PAGO 1.340,00
18/06/2024 01040047
GABRIELA NORMANDA DA SILVA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
18/06/2024 01040046
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
18/06/2024 01040045
CLAUDIA REGINA DE LIMA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
18/06/2024 01040044
ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
18/06/2024 01040040
COSMAERES DE JESUS DA SILVA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
18/06/2024 01040035
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
18/06/2024 01040016
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
17/06/2024 17060008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
LIQUIDADO 450,00
17/06/2024 17060008
FRANCISCO PEIXOTO FILHO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0007, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
EMPENHADO 450,00
17/06/2024 17060007
ANTONIA ANDREA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
LIQUIDADO 450,00
17/06/2024 17060007
ANTONIA ANDREA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0006, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DA JU [...]
EMPENHADO 450,00
17/06/2024 17060006
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
LIQUIDADO 80,00
17/06/2024 17060006
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0005, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
EMPENHADO 80,00
17/06/2024 17060005
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
LIQUIDADO 80,00
17/06/2024 17060005
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0004, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
EMPENHADO 80,00
17/06/2024 17060004
JOSE MAX SANTANA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
LIQUIDADO 80,00
17/06/2024 17060004
JOSE MAX SANTANA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0003, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, GES [...]
EMPENHADO 80,00
17/06/2024 17060003
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
LIQUIDADO 80,00
17/06/2024 17060003
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0002, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
EMPENHADO 80,00
17/06/2024 17060002
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
LIQUIDADO 80,00
17/06/2024 17060002
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.06.0001, PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO REGIONAL MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, FOR [...]
EMPENHADO 80,00
17/06/2024 17060001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, [...]
PAGO 5.259,48
17/06/2024 17060001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 [...]
LIQUIDADO 5.259,48
17/06/2024 17060001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 [...]
EMPENHADO 5.259,48
17/06/2024 03060001
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.06.0001, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIGE E O EDUCACENS [...]
PAGO 80,00
17/06/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 636,20
17/06/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 100,00
17/06/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
PAGO 350,00
17/06/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
PAGO 391,00

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