Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14070003
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I.. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE [...]
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1.368,09 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05060007
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( PRÉ-ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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274,40 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05060006
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( CRECHES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
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215,60 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05060004
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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39,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05060002
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DES [...]
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235,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 05060001
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ( FUNDAMENTAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE P [...]
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1.744,40 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070027
11.990.584/0001-06
R. M. FIGUEIREDO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO D PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE [...]
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79,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010086
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
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875,21 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010086
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAME [...]
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1.106,18 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010084
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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5.825,53 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010078
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
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84,19 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010078
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO [...]
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69,54 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010125
25.177.299/0001-85
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E UR [...]
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3.565,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010317
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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25,38 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010153
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECR [...]
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828,80 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010310
00.000.000/4707-40
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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16,78 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010030
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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3.447,40 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010123
25.177.299/0001-85
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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3.565,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
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2.531,63 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070032
01.574.288/0001-70
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CRAS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TR [...]
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1.634,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070031
01.574.288/0001-70
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CONSELHO TUTELAR ) DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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1.634,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070010
01.574.288/0001-70
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
3.268,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070014
19.831.793/0001-19
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
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06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
8.060,55 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070003
19.831.793/0001-19
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI E PERIFÉRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
54.353,74 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010298
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
1.427,42 |
|
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010296
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
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871,38 |
|
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010295
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, DE RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
962,01 |
|
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010290
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
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36.225,28 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010293
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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892,21 |
|
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
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7.268,80 |
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