lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22030006 - DATA: 22/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030006
Data: 22/03/2021
Valor: R$ 21.380,00
Fornecedor: J N PESSOA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 21.597.654/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PNAE - PRE-ESCOLA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 1802.01/2021-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 22.03.01/2021 EM ANEXO. (LOTES: 01, 05 E 09)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/04/2021 053 2021 4.950,00
23/04/2021 54 2021 840,00
28/04/2021 055 2021 840,00
22/09/2021 186 2021 301,00
17/11/2021 238 2021 240,80
29/11/2021 252 2021 240,80
15/12/2021 279 2021 86,00
Quantidade: 7 Valor total: 7.498,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2021 22040005 2021 4.950,00
27/04/2021 27040003 2021 840,00
30/04/2021 30040043 2021 840,00
24/09/2021 24090004 2021 301,00
22/11/2021 22110004 2021 240,80
01/12/2021 01120014 2021 240,80
22/12/2021 22120017 2021 86,00
Quantidade: 7 Valor total: 7.498,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito