lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pereiro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3095 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/07/2025 - 13:55:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/02/2025 02010232
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTOREFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, S [...]
PAGO 960,00
19/02/2025 02010231
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
PAGO 600,00
19/02/2025 02010230
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
PAGO 3.900,00
19/02/2025 02010229
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
PAGO 100,00
19/02/2025 02010228
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
PAGO 100,00
19/02/2025 02010227
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
PAGO 120,00
19/02/2025 02010226
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
PAGO 120,00
19/02/2025 02010225
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
PAGO 460,00
19/02/2025 02010224
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
PAGO 100,00
19/02/2025 02010223
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
PAGO 120,00
19/02/2025 02010222
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO DO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 1.270,00
19/02/2025 02010221
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
PAGO 220,00
19/02/2025 02010220
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
PAGO 1.595,00
19/02/2025 02010219
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNI [...]
PAGO 100,00
19/02/2025 02010218
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
PAGO 320,00
19/02/2025 02010217
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCN [...]
PAGO 100,00
19/02/2025 02010216
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS [...]
PAGO 15.600,00
19/02/2025 02010215
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
PAGO 2.927,48
19/02/2025 02010214
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OB [...]
PAGO 264,00
19/02/2025 02010213
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO/DIDÁTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO [...]
PAGO 990,00
19/02/2025 02010208
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E [...]
PAGO 421,10
19/02/2025 02010206
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE P [...]
LIQUIDADO 126,00
19/02/2025 02010205
M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E [...]
PAGO 1.260,00
19/02/2025 02010202
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE 01 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 284, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL PA [...]
PAGO 450,00
19/02/2025 02010201
M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS [...]
PAGO 630,00
19/02/2025 02010175
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E [...]
PAGO 32.500,00
19/02/2025 02010168
R. M. FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO [...]
PAGO 60,00
19/02/2025 02010166
R. M. FIGUEIREDO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO M [...]
PAGO 325,00
19/02/2025 02010126
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AO [...]
PAGO 5.300,00
19/02/2025 02010125
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (S [...]
PAGO 3.565,00
19/02/2025 02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (S [...]
PAGO 3.565,00
19/02/2025 02010118
A AMARO F DA SILVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTOS AS UNIDADES [...]
PAGO 500,00
19/02/2025 02010117
A AMARO F DA SILVA ME
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 700,00
19/02/2025 02010116
A AMARO F DA SILVA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 1.000,00
19/02/2025 02010115
A AMARO F DA SILVA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 1.700,00
19/02/2025 02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
LIQUIDADO 822,34
19/02/2025 02010081
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERETE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
PAGO 130,52
19/02/2025 02010075
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AMPARO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI [...]
LIQUIDADO 399,15
19/02/2025 02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREI [...]
LIQUIDADO 1.641,84
19/02/2025 02010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, C [...]
PAGO 985,60
19/02/2025 02010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, C [...]
PAGO 985,60
19/02/2025 02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE JUROS DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AOS PROCESSOS DE REFERENCIA 10315-7213 [...]
LIQUIDADO 1.178,18
19/02/2025 02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, RELATIVO AO PROCESSO DE REFERENCIA 10315-721399/201 [...]
LIQUIDADO 824,90
18/02/2025 18020002
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 18.02.0001, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE 2025, QUE SERÁ REALI [...]
EMPENHADO 300,00
18/02/2025 18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, ART GLOBAL Nº CE2 [...]
LIQUIDADO 103,03
18/02/2025 18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, ART GLOBAL Nº CE2 [...]
EMPENHADO 103,03
18/02/2025 17020003
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 16 HORAS, ABORDANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕE [...]
LIQUIDADO 5.000,00
18/02/2025 02010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
LIQUIDADO 2.639,34
18/02/2025 02010125
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E UR [...]
LIQUIDADO 3.565,00
18/02/2025 02010123
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
LIQUIDADO 3.565,00
18/02/2025 02010084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
LIQUIDADO 7.145,94
18/02/2025 02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 1.694,11
18/02/2025 02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 4.114,04
18/02/2025 02010071
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNI [...]
LIQUIDADO 5.859,33
18/02/2025 02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 6.106,30
17/02/2025 17020003
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 16 HORAS, ABORDANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕE [...]
EMPENHADO 5.000,00
17/02/2025 17020002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2020 A 2024 E EXPEDIÇAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEICULO - CRV/CRLV, DO VEICULO MARCA/MODELO: I/M.BENZ 415 MARIMAR [...]
PAGO 934,60
17/02/2025 17020002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2020 A 2024 E EXPEDIÇAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEICULO - CRV/CRLV, DO VEICULO MARCA/MODELO: I/M.BENZ 415 MARIMAR A, DE PLACAS PNQ-5195, P [...]
LIQUIDADO 934,60
17/02/2025 17020002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2020 A 2024 E EXPEDIÇAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEICULO - CRV/CRLV, DO VEICULO MARCA/MODELO: I/M.BENZ 415 MARIMAR A, DE PLACAS PNQ-5195, P [...]
EMPENHADO 934,60
17/02/2025 17020001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2020 A 2024 E EXPEDIÇAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEICULO - CRV/CRLV, DO VEICULO MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0LMC4, DE PL [...]
PAGO 934,60

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