lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10587 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/11/2024 - 11:56:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2024 02010246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNI [...]
PAGO 5.538,66
20/05/2024 02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
PAGO 668,65
20/05/2024 02010243
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
PAGO 586,34
20/05/2024 02010242
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
PAGO 22.132,94
20/05/2024 02010241
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNI [...]
PAGO 26.600,27
20/05/2024 02010240
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 3.618,35
20/05/2024 02010239
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 19.236,74
20/05/2024 02010238
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 1.458,21
20/05/2024 02010237
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF [...]
PAGO 146.069,90
20/05/2024 02010236
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
PAGO 724,14
20/05/2024 02010235
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
PAGO 278,60
20/05/2024 02010234
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 [...]
PAGO 1.304,23
20/05/2024 02010233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 1.412,00
20/05/2024 02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURAN [...]
PAGO 6.554,99
20/05/2024 02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
PAGO 4.431,18
20/05/2024 02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MES DE [...]
PAGO 3.388,04
20/05/2024 02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE [...]
PAGO 11.050,05
20/05/2024 02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO D [...]
PAGO 3.197,70
20/05/2024 02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS D [...]
PAGO 1.153,76
20/05/2024 02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
PAGO 1.060,08
20/05/2024 02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, RELATIVO A DCTD.
PAGO 250,00
20/05/2024 02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
PAGO 9.110,95
20/05/2024 02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202 [...]
PAGO 2.885,86
20/05/2024 02010147
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO A [...]
LIQUIDADO 3.000,00
20/05/2024 02010146
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRIVADA LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO [...]
LIQUIDADO 3.000,00
20/05/2024 02010081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
LIQUIDADO 1.130,20
20/05/2024 02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
PAGO 2.354,06
20/05/2024 02010079
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
LIQUIDADO 2.354,06
20/05/2024 02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PERE [...]
LIQUIDADO 1.377,75
20/05/2024 02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURA [...]
LIQUIDADO 125,25
20/05/2024 02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 125,25
20/05/2024 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
LIQUIDADO 460,86
20/05/2024 02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 125,25
20/05/2024 02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 125,25
20/05/2024 02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
LIQUIDADO 125,25
20/05/2024 01040048
GRAZIELE FIDELES DA SILVA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040047
GABRIELA NORMANDA DA SILVA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040046
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040045
CLAUDIA REGINA DE LIMA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040041
EDILANE MARQUES DA SILVA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040038
GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040035
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040017
GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
20/05/2024 01040016
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIADA EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº [...]
PAGO 200,00
17/05/2024 28020010
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
LIQUIDADO 6.825,00
17/05/2024 17050002
COPA ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 28. [...]
EMPENHADO 238.969,93
17/05/2024 17050001
COSME WELLINGTON NUNES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - CO [...]
PAGO 600,00
17/05/2024 17050001
COSME WELLINGTON NUNES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE [...]
LIQUIDADO 600,00
17/05/2024 17050001
COSME WELLINGTON NUNES
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 17.05.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RAIVA - COLETA, ENVIO E TRANSPORTE [...]
EMPENHADO 600,00
17/05/2024 15050001
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 15.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLI [...]
PAGO 8.000,00
17/05/2024 14050001
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 14.05.0001, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍL [...]
PAGO 12.000,00
17/05/2024 10040005
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (ATENÇÃO BÁSICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 6.975,00
17/05/2024 10040004
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES)
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
LIQUIDADO 11.284,00
17/05/2024 03050007
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFEREENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0003, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMIN [...]
PAGO 150,00
17/05/2024 03050006
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTE [...]
PAGO 150,00
17/05/2024 03050005
PEDRO ALVES DE SENA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 03.05.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SIST [...]
PAGO 300,00
17/05/2024 02050002
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFOR [...]
LIQUIDADO 585,00
17/05/2024 02010190
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE OBRAS E U [...]
LIQUIDADO 3.565,00
17/05/2024 02010189
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE SAÚDE E S [...]
LIQUIDADO 1.600,00
17/05/2024 02010188
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 3.565,00

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