lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010035
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2023 300317621271 2023 616,20
02/03/2023 300024645883 2023 521,62
09/03/2023 54054694 2023 3.150,69
04/04/2023 300313675926 2023 662,05
25/04/2023 57996503 2023 3.366,40
03/05/2023 300347534769 2023 317,01
18/05/2023 61988775 2023 2.676,78
01/06/2023 300013708547 2023 730,92
12/06/2023 66345043 2023 3.373,05
18/07/2023 300053587577 2023 335,82
18/07/2023 70271560 2023 2.249,46
Quantidade: 11 Valor total: 18.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2023 14020004 2023 616,20
13/03/2023 13030032 2023 521,62
13/03/2023 13030037 2023 3.150,69
12/04/2023 12040003 2023 662,05
25/04/2023 25040001 2023 3.366,40
15/05/2023 15050007 2023 317,01
19/05/2023 19050004 2023 2.676,78
16/06/2023 16060014 2023 3.373,05
16/06/2023 16060017 2023 730,92
19/07/2023 19070007 2023 335,82
19/07/2023 19070017 2023 2.249,46
Quantidade: 11 Valor total: 18.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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