lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22030005 - DATA: 22/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030005
Data: 22/03/2021
Valor: R$ 25.240,00
Fornecedor: J N PESSOA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 21.597.654/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PNAE - CRECHES) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 1802.01/2021-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 22.03.01/2021 EM ANEXO. (LOTES: 01, 05 E 09)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/04/2021 51 2021 1.680,00
19/04/2021 050 2021 5.500,00
28/04/2021 052 2021 1.960,00
22/09/2021 184 2021 606,30
17/11/2021 239 2021 219,30
29/11/2021 251 2021 219,30
15/12/2021 278 2021 113,95
Quantidade: 7 Valor total: 10.298,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2021 16040014 2021 1.680,00
22/04/2021 22040004 2021 5.500,00
30/04/2021 30040044 2021 1.960,00
24/09/2021 24090003 2021 606,30
22/11/2021 22110005 2021 219,30
01/12/2021 01120013 2021 219,30
22/12/2021 22120016 2021 113,95
Quantidade: 7 Valor total: 10.298,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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