lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010158 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010158
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: KATIA MAGUINOLIA PESSOA DE QUEIROZ
CPF do fornecedor: ***.976.603-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1220000001 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SEGUNDO ADITIVO DA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOAQUIM OITICICA, Nº 42, AP TERREO, CENTRO, PEREIRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO COMO SEDE DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO DE LICITATORIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 03.06.01/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 04.06.01/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 500,00
26/02/2021 2021 500,00
30/03/2021 2021 500,00
29/04/2021 2021 500,00
31/05/2021 2021 500,00
30/06/2021 2021 500,00
02/08/2021 2021 500,00
31/08/2021 2021 500,00
30/09/2021 2021 500,00
30/11/2021 2021 500,00
28/12/2021 2021 500,00
Quantidade: 11 Valor total: 5.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2021 09020012 2021 500,00
04/03/2021 04030028 2021 500,00
05/04/2021 05040013 2021 500,00
04/05/2021 04050034 2021 500,00
04/06/2021 04060015 2021 500,00
05/07/2021 05070016 2021 500,00
03/08/2021 03080019 2021 500,00
02/09/2021 02090013 2021 500,00
04/10/2021 04100024 2021 500,00
03/11/2021 03110011 2021 500,00
03/12/2021 03120017 2021 500,00
Quantidade: 11 Valor total: 5.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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