lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030002
Data: 03/03/2021
Valor: R$ 17.010,00
Fornecedor: URUBATAN AMORIM DA SILVA 04995235396
CNPJ do fornecedor: 40.892.151/0001-16

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES, CAMPANHAS E INFORMATIVOS DOS ATOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.03.01/2021. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2021 1 2021 1.680,00
30/04/2021 002 2021 1.820,00
28/05/2021 3 2021 1.680,00
30/06/2021 005 2021 1.680,00
02/08/2021 6 2021 1.890,00
31/08/2021 7 2021 1.680,00
30/09/2021 8 2021 1.680,00
03/11/2021 9 2021 1.890,00
01/12/2021 10 2021 1.575,00
27/12/2021 11 2021 1.435,00
Quantidade: 10 Valor total: 17.010,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2021 05040042 2021 1.680,00
30/04/2021 30040065 2021 1.820,00
28/05/2021 28050010 2021 1.680,00
30/06/2021 30060094 2021 1.680,00
02/08/2021 02080046 2021 1.890,00
31/08/2021 31080019 2021 1.680,00
30/09/2021 30090032 2021 1.680,00
03/11/2021 03110023 2021 1.890,00
01/12/2021 01120002 2021 1.575,00
Quantidade: 9 Valor total: 15.575,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito